四、票證管理
、取得票據
()普通發(fā)票
凡從外單位索取的普通發(fā)票,必須印有稅務監(jiān)制章及防偽水印,并加蓋有外單位財務專用章或發(fā)票專用章,填寫內容要明確齊全、大小寫金額一致,無涂改刮擦現象。
()行政事業(yè)收據
行政事業(yè)收據必須印有財政部門監(jiān)制章,并加蓋收費專用章。其經濟內容必須是合法性收費,且附有收費文件證明,填寫內容必須明確齊全、大小寫金額一致,無涂改刮擦現象。
()xxxx
各部門在發(fā)生購買物資、接受修理修配勞務時,必須取得xx。取得的xx內容填寫要齊全,貨物名稱、修理項目等必須詳細填寫。項目名稱填寫籠統(tǒng)的,須另附稅務局印制的xx專用清單。
()各單位從外索取的各種發(fā)票要真實反映其經濟業(yè)務內容,不得弄虛作假,否則一經查實,公司將給予嚴肅處理。
、出具票據
()公司對外開具普通發(fā)票,必須字跡清楚,不得錯格、涂改;全部聯次一次填開,上、下聯內容和金額必須一致,發(fā)票不得拆本使用。
()公司對外開具xx,必須要求對方提供稅務登記證(副本)原件或復印件及產品銷售合同方可為其辦理。
()任何人不得在其他單位與本公司沒有發(fā)生實際交易的情況下,為其xx,更不得在沒有發(fā)生實際交易的情況下為他人虛開xxxx,一經發(fā)現,交由司法部門處理。
五、本暫行辦法自~月日起執(zhí)行
其他未盡事宜按集團公司和公司有關規(guī)定執(zhí)行。
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